Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltungsführ.

Haushaltsdiagramm

-882.594,18 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-882.594,18 €
54,06%
-570.708,92 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-570.708,92 €
34,96%
-80.321,17 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-80.321,17 €
4,92%
-75.151,31 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-75.151,31 €
4,60%
-12.066,50 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-12.066,50 €
0,74%
-11.735 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-11.735 €
0,72%
Eine Ebene Höher
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -882.594,18 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -570.708,92 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -80.321,17 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -75.151,31 €
  • 14 Bilanzielle Abschreibungen
    -12.066,50 €
  • 15 Transferaufwendungen
    -11.735 €
  • Summe
    -1.632.577,08 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Ordentliche Erträge
39.355,89 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-1.632.577,08 €
18: Ordentliches Ergebnis
-1.593.221,19 €
21: Finanzergebnis
0 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-1.593.221,19 €
Außerordentliches Ergebnis
23: Außerordentliche Erträge
0 €
24: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
-1.593.221,19 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.613.211,66 €
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
-1.613.211,66 €
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
-929,58 €